Uchwała nr 241/1647/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok" oraz zmiany do układu wykonawczego wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.
Symbol: 241/1647/2006
Uchwała nr 241/1647/2006 |
||||||||
Zarządu Powiatu |
||||||||
w Tarnowskich Górach |
||||||||
z dnia 21 lipca 2006 roku |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok" oraz zmiany do układu wykonawczego wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.) |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
Zarząd Powiatu |
||||||||
uchwala: |
||||||||
§ 1 |
||||||||
Dokonać zmiany w budżecie Powiatu Tarnogórskiego po stronie wydatków wg następującej klasyfikacji: |
||||||||
WYDATKI POWIATU TARNOGÓRSKIEGO |
||||||||
|
|
|
|
|
|
w złotych |
||
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
||||
Dział 600 - Transport i łączność |
18 655 867 |
149 910 |
149 910 |
18 655 867 |
||||
|
rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe |
18 655 867 |
149 910 |
149 910 |
18 655 867 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
10 639 195 |
37 450 |
149 910 |
10 751 655 |
||
|
|
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
815 192 |
|
10 000 |
825 192 |
||
|
|
dotacje |
640 913 |
|
27 450 |
668 363 |
||
|
|
wydatki majątkowe |
8 016 672 |
112 460 |
|
7 904 212 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Dział 750 - Administracja publiczna |
12 747 377 |
25 248 |
25 248 |
12 747 377 |
||||
|
rozdz. 75019 - Rady powiatów |
367 600 |
13 200 |
13 200 |
367 600 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
367 600 |
13 200 |
13 200 |
367 600 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe |
11 365 433 |
12 048 |
12 048 |
11 365 433 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
10 323 384 |
|
12 048 |
10 335 432 |
||
|
|
wydatki majątkowe |
1 042 049 |
12 048 |
|
1 030 001 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6 003 288 |
20 300 |
20 300 |
6 003 288 |
||||
|
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
5 770 000 |
300 |
300 |
5 770 000 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
5 638 000 |
300 |
300 |
5 638 000 |
||
|
|
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
4 743 414 |
|
300 |
4 743 714 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 75495 - Pozostała działalność |
74 688 |
20 000 |
20 000 |
74 688 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
54 688 |
20 000 |
20 000 |
54 688 |
||
|
|
wydatki majątkowe |
20 000 |
20 000 |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
44 871 579 |
61 985 |
61 985 |
44 871 579 |
||||
|
rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne |
2 360 129 |
1 530 |
1 530 |
2 360 129 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
2 360 129 |
1 530 |
1 530 |
2 360 129 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne |
1 381 182 |
10 020 |
10 020 |
1 381 182 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
1 381 182 |
10 020 |
10 020 |
1 381 182 |
||
|
|
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 219 653 |
|
10 000 |
1 229 653 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe |
22 368 322 |
50 435 |
50 435 |
22 368 322 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
20 806 431 |
50 435 |
50 435 |
20 806 431 |
||
|
|
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
16 841 641 |
24 283 |
600 |
16 817 958 |
||
|
|
|
|
|
|
w złotych |
||
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
||||
Dział 852 - Pomoc społeczna |
13 306 644 |
21 190 |
21 190 |
13 306 644 |
||||
|
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej |
9 608 234 |
1 600 |
1 600 |
9 608 234 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
9 292 618 |
1 600 |
1 600 |
9 292 618 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie |
509 056 |
11 590 |
11 590 |
509 056 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
503 200 |
11 590 |
11 590 |
503 200 |
||
|
|
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
443 000 |
5 172 |
9 000 |
446 828 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 85295 - Pozostała działalność |
58 394 |
8 000 |
8 000 |
58 394 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
58 394 |
8 000 |
8 000 |
58 394 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
8 199 588 |
37 437 |
37 437 |
8 199 588 |
||||
|
rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
4 083 000 |
22 000 |
22 000 |
4 083 000 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
4 083 000 |
22 000 |
22 000 |
4 083 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne |
1 069 000 |
15 437 |
15 437 |
1 069 000 |
|||
|
|
wydatki bieżące |
1 054 000 |
437 |
15 437 |
1 069 000 |
||
|
|
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
741 967 |
437 |
|
741 530 |
||
|
|
wydatki majątkowe |
15 000 |
15 000 |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Ogółem wydatki powiatu |
110 323 075 |
316 070 |
316 070 |
110 323 075 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
§ 2 |
||||||||
Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego po stronie wydatków wg następującej klasyfikacji |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
WYDATKI POWIATU TARNOGÓRSKIEGO |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
w złotych |
||
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
||||
Dział 600 - Transport i łączność |
18 655 67 |
149 910 |
149 910 |
18 655 867 |
||||
|
rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe |
18 655 867 |
149 910 |
149 910 |
18 655 867 |
|||
|
|
3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
16 500 |
3 000 |
|
13 500 |
||
|
|
4140 - Wpłaty na Pań.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospr. |
6 000 |
1 000 |
|
5 000 |
||
|
|
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000 |
|
10 000 |
30 000 |
||
|
|
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
274 589 |
3 000 |
|
271 589 |
||
|
|
4270 - Zakup usług remontowych |
7 227 674 |
27 450 |
|
7 200 224 |
||
|
|
4300 - Zakup usług pozostałych |
1 557 958 |
|
112 460 |
1 670 418 |
||
|
|
4410 - Podróże służbowe krajowe |
11 700 |
3 000 |
|
8 700 |
||
|
|
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 124 751 |
112 460 |
|
1 012 291 |
||
|
|
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
640 913 |
|
27 450 |
668 363 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Dział 750 - Administracja publiczna |
12 747 377 |
25 248 |
25 248 |
12 747 377 |
||||
|
rozdz. 75019 - Rady powiatów |
367 600 |
13 200 |
13 200 |
367 600 |
|||
|
|
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000 |
|
13 200 |
25 200 |
||
|
|
4300 - Zakup usług pozostałych |
28 000 |
13 200 |
|
14 800 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
w złotych |
||
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
||||
|
rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe |
11 365 433 |
12 048 |
12 048 |
11 365 433 |
|||
|
|
4218 - Zakup materiałów i wyposażenia |
129 683 |
|
9 036 |
138 719 |
||
|
|
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia |
43 228 |
|
3 012 |
46 240 |
||
|
|
6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
478 153 |
9 036 |
|
469 117 |
||
|
|
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
159 216 |
3 012 |
|
156 204 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6 003 288 |
20 300 |
20 300 |
6 003 288 |
||||
|
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
5 770 000 |
300 |
300 |
5 770 000 |
|||
|
|
4120 - Składki na Fundusz Pracy |
368 |
|
300 |
668 |
||
|
|
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
136 136 |
300 |
|
135 836 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 75495 - Pozostała działalność |
74 688 |
20 000 |
20 000 |
74 688 |
|||
|
|
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych |
20 000 |
20 000 |
|
0 |
||
|
|
6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0 |
|
20 000 |
20 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Dział 801 - Oświata i wychowanie |
44 871 579 |
61 985 |
61 985 |
44 871 579 |
||||
|
rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne |
2 360 129 |
1 530 |
1 530 |
2 360 129 |
|||
|
|
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
10 100 |
1 530 |
|
8 570 |
||
|
|
4300 - Zakup usług pozostałych |
18 522 |
|
1 500 |
20 022 |
||
|
|
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
4 500 |
|
30 |
4 530 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne |
1 381 182 |
10 020 |
10 020 |
1 381 182 |
|||
|
|
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
161 545 |
|
10 000 |
171 545 |
||
|
|
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
16 824 |
10 000 |
|
6 824 |
||
|
|
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia |
3 182 |
20 |
|
3 162 |
||
|
|
4307 - Zakup usług pozostałych |
1 500 |
|
20 |
1 520 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe |
22 368 322 |
50 435 |
50 435 |
22 368 322 |
|||
|
|
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 048 443 |
14 900 |
|
13 033 543 |
||
|
|
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1 076 549 |
9 383 |
|
1 067 166 |
||
|
|
4140 - Wpłaty na Pań.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospr. |
89 773 |
1 000 |
|
88 773 |
||
|
|
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
35 447 |
|
600 |
36 047 |
||
|
|
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
|
15 000 |
|
-15 000 |
||
|
|
4260 - Zakup energii |
1 158 906 |
9 552 |
|
1 149 354 |
||
|
|
4270 - Zakup usług remontowych |
650 184 |
|
33 795 |
683 979 |
||
|
|
4280 - Zakup usług zdrowotnych |
13 272 |
|
1 000 |
14 272 |
||
|
|
4300 - Zakup usług pozostałych |
270 812 |
|
5 488 |
276 300 |
||
|
|
4430 - Różne opłaty i składki |
9 429 |
600 |
|
8 829 |
||
|
|
4480 - Podatek od nieruchomości |
0 |
|
9 552 |
9 552 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
w złotych |
||
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
||||
Dział 852 - Pomoc społeczna |
13 306 644 |
21 190 |
21 190 |
13 306 644 |
||||
|
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej |
9 608 234 |
1 600 |
1 600 |
9 608 234 |
|||
|
|
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
411 774 |
1 600 |
|
410 174 |
||
|
|
4270 - Zakup usług remontowych |
49 285 |
|
1 000 |
50 285 |
||
|
|
4430 - Różne opłaty i składki |
7 670 |
|
600 |
8 270 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie |
509 056 |
11 590 |
11 590 |
509 056 |
|||
|
|
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
344 142 |
5 000 |
|
339 142 |
||
|
|
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
64 027 |
172 |
|
63 855 |
||
|
|
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000 |
|
9 000 |
12 000 |
||
|
|
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
13 126 |
1 418 |
|
11 708 |
||
|
|
4280 - Zakup usług zdrowotnych |
200 |
|
22 |
222 |
||
|
|
4300 - Zakup usług pozostałych |
30 000 |
5 000 |
|
25 000 |
||
|
|
4440 - Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych |
10 574 |
|
2 418 |
12 992 |
||
|
|
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0 |
|
150 |
150 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 85295 - Pozostała działalność |
58 394 |
8 000 |
8 000 |
58 394 |
|||
|
|
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0 |
|
8 000 |
8 000 |
||
|
|
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
30 000 |
8 000 |
|
22 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
8 199 588 |
37 437 |
37 437 |
8 199 588 |
||||
|
rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
4 083 000 |
22 000 |
22 000 |
4 083 000 |
|||
|
|
4220 - Zakup środków żywności |
100 000 |
22 000 |
|
78 000 |
||
|
|
4260 - Zakup energii |
81 456 |
|
20 000 |
101 456 |
||
|
|
4300 - Zakup usług pozostałych |
9 631 |
|
2 000 |
11 631 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne |
1 069 000 |
15 437 |
15 437 |
1 069 000 |
|||
|
|
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
47 667 |
437 |
|
47 230 |
||
|
|
4270 - Zakup usług remontowych |
2 603 |
|
15 000 |
17 603 |
||
|
|
4280 - Zakup usług zdrowotnych |
200 |
|
437 |
637 |
||
|
|
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000 |
15 000 |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Ogółem wydatki powiatu |
110 323 75 |
316 070 |
316 070 |
110 323 075 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
§ 3 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
§ 4 |
||||||||
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||
|
Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak
Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2006-07-28
Wyświetleń: 1220
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-07-28
Przesunięcie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-07-28
« POWRÓT
WYDRUK